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  • 企业内部审计报告范文

    企业内部审计报告范文 内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计,同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别,社会审计遵循的是《独立

  • 审计报告2.0时代将要到来

    多位业内人士说,审计报告2.0时代就要到来了,因为中国注册会计师协会拟修订审计报告相关准则,已经发布了征求意见稿。本次对审计报告相关准则的修订之所以被称为开创审计报告的一个时代,主要因为准则的确有比较大的变化。 一、审计报告中增加关键审计事项

  • 财务审计整改报告2篇

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  • 2016年吉林双阳区审计中心招聘公告(3人)

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  • 市农村信用社稽核审计工作总结

    一、科学制定稽核工作思路 针对实际,研究制定一二三四五总体工作思路,即:提出了创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果的稽核工作理念;坚持监督与服务并重;推行对稽核直接对象、业务管理部门、稽核人员的三重严格问责;构建监事会稽核审计部稽核大队稽核

  • 会计审计专业自荐信范文

    尊敬的贵单位领导: 您好! 首先感谢您能在百忙之中来聆听一位求职者的心声。当您亲手开启这份自荐材料时,这将是对我过去的检阅;当您合上这份 自荐 信的时候,也许将决定我人生新的起点。 鼓起勇气叩向贵单位的大门,我深信门内必定是一个充满生机与活力的世

  • 关于完善银行审计制度的建议

    摘 要:在当代市场化的经济体制下,银行内部的审计工作在银行财务审核中的应用越来越广泛,作用也越来越突出。因此,深入分析和探讨审计在银行财务审核中的应用,了解银行内部审计的总体思路、主要内容以及工作重点,充分掌握当前银行财务审核中审计工作应当

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